瑞銀的審計(jì)機(jī)構(gòu)就瑞信內(nèi)部控制問題出具反對(duì)意見

瑞銀的審計(jì)機(jī)構(gòu)就瑞信內(nèi)部控制問題出具反對(duì)意見
2025年03月18日 01:05 環(huán)球市場(chǎng)播報(bào)

  瑞銀集團(tuán)的審計(jì)機(jī)構(gòu)安永對(duì)瑞信遺留事宜相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制出具“否定意見”。

  該行周一發(fā)布的年度報(bào)告顯示,安永認(rèn)為瑞銀“沒有對(duì)截至2024年12月31日的財(cái)務(wù)報(bào)告保持有效的內(nèi)部控制”。

  這個(gè)問題與瑞信還是一家獨(dú)立銀行時(shí)最初發(fā)現(xiàn)的“重大缺陷”有關(guān)。

  自收購以來,瑞銀表示,已采取行動(dòng)解決這個(gè)問題,并實(shí)施了額外的控制和程序。

  “雖然瑞信不再是一個(gè)獨(dú)立的法人實(shí)體,但其眾多記賬、會(huì)計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)仍在用于尚未退出或遷至瑞銀系統(tǒng)的活動(dòng),”瑞銀表示。

  “管理層得出的結(jié)論是,需要更多證據(jù)證明補(bǔ)救控制措施有效運(yùn)行,才能斷定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程正在持續(xù)有效運(yùn)行,”瑞銀表示。

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責(zé)任編輯:李桐

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